图书介绍

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审计学
  • 秦荣生,卢春泉主编 著
  • 出版社: 北京:中国人民大学出版社
  • ISBN:7300019080
  • 出版时间:1994
  • 标注页数:469页
  • 文件大小:17MB
  • 文件页数:485页
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图书目录

第一章 总论1

第一节 审计的产生与发展1

第二节 审计的概念和属性11

第三节 审计的目标和对象14

第四节 审计的职能和作用17

第二章 审计的种类、方法和程序21

第一节 审计的种类21

第二节 审计的方法28

第三节 统计抽样在审计中的应用38

第四节 审计程序60

第三章 我国审计的组织形式66

第一节 政府审计机关66

第二节 内部审计机构73

第三节 民间审计组织78

第四节 民间审计人员的职业道德和法律责任85

第一节 审计准则95

第四章 审计准则和审计依据95

第二节 审计依据105

第五章 审计证据和审计工作底稿114

第一节 审计证据114

第二节 审计工作底稿126

第六章 内部控制制度及其评审137

第一节 内部控制制度137

第二节 内部控制制度的描述144

第三节 内部控制制度的评审151

第七章 企业会计报表审计158

第一节 企业会计报表的审计158

第二节 企业会计报表审计的规则164

第三节 企业主要会计报表的审计168

第八章 资产审计179

第一节 流动资产审计179

第二节 长期投资审计213

第三节 固定资产审计220

第四节 无形资产和递延资产审计227

第九章 负债审计232

第一节 流动负债审计232

第二节 长期负债审计245

第十章 所有者权益审计255

第一节 所有者权益审计的意义和内容255

第二节 投入资本和资本公积的审计257

第三节 盈余公积和未分配利润的审计270

第十一章 营业收入和营业费用审计274

第一节 营业收入和营业费用审计的意义和特点274

第二节 营业收入审计277

第三节 营业费用审计288

第十二章 利润审计310

第一节 利润形成的审计310

第二节 利润分配的审计318

第十三章 审计报告和管理建议书325

第一节 审计报告的意义和作用325

第二节 审计报告的结构和内容328

第三节 审计报告的种类331

第四节 编写审计报告的步骤和要求343

第五节 管理建议书348

第十四章 验资357

第一节 验资的范围和作用357

第二节 验资的程序和要求362

第三节 验资报告367

第一节 资产评估的性质、作用和原则375

第十五章 资产评估375

第二节 资产评估的程序和要求381

第三节 资产评估的基本方法391

第四节 资产评估报告417

第十六章 会计咨询业务425

第一节 会计咨询业务的特点、范围和程序425

第二节 投资咨询436

第三节 管理咨询456

附录:中华人民共和国注册会计师法461

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