图书介绍
实施内部审计业务 第4版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
![实施内部审计业务 第4版](https://www.shukui.net/cover/5/34939995.jpg)
- 北京兆泰投资顾问有限公司编 著
- 出版社: 北京:西苑出版社
- ISBN:9787802103622
- 出版时间:2008
- 标注页数:565页
- 文件大小:24MB
- 文件页数:577页
- 主题词:
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图书目录
A.实施内部审计业务1
1.研究和采用适当的标准2
2.在实施审计业务时,要保持防范潜在舞弊的意识9
3.收集资料30
4.评估证据的相关性、充分性和证明力56
5.分析和解释数据62
6.编制审计工作底稿73
7.复核工作底稿87
8.沟通中期进展情况96
9.得出结论101
10.在适当的时候编制建议书102
11.报告审计业务结果105
12.实施顾客满意度调查132
13.完成审计业务人员的业绩评价134
B.实施具体审计业务140
1.实施确认业务141
2.实施咨询业务202
C.监督审计业务结果219
1.根据内部审计结果确定适当的跟踪活动220
2.确认监督审计业务结果的适当方法224
3.实施跟踪活动225
4.沟通监督计划和结果226
D.舞弊知识要点237
1.发现抽样238
2.讯问技术243
3.司法鉴定审计251
4.利用计算机分析数据255
5.危险信号法(红旗标志)261
6.舞弊类型271
E.审计业务工具278
1.抽样279
2.统计分析(过程控制技术)331
3.数据收集手段342
4.分析性复核技术363
5.观察386
6.解决问题391
7.风险和控制的自我评价(CSA)418
8.计算机审计工具和技术422
9.过程描述,包括流程图436
附录一 实施内部审计业务大纲447
附录二 综合练习456