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![审计学 第3版](https://www.shukui.net/cover/35/32918479.jpg)
- 吴秋生主编 著
- 出版社: 上海:格致出版社
- ISBN:9787543226456
- 出版时间:2016
- 标注页数:381页
- 文件大小:132MB
- 文件页数:390页
- 主题词:审计学-高等学校-教材
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图书目录
第一章 总论1
第一节 审计的本质与特征1
第二节 审计的主要分类4
第三节 注册会计师审计的产生与发展10
第二章 职业道德与法律责任16
第一节 注册会计师职业道德16
第二节 审计的独立性要求24
第三节 注册会计师的法律责任35
第三章 财务报表审计目标与工作循环47
第一节 财务报表审计目标47
第二节 对舞弊和违法行为的考虑56
第三节 财务报表审计工作循环63
第四章 审计证据与审计工作底稿71
第一节 审计证据71
第二节 审计工作底稿81
第五章 计划审计工作93
第一节 审计计划与风险评估程序93
第二节 了解被审计单位及其环境96
第三节 了解被审计单位内部控制99
第四节 确定重要性水平108
第五节 评估重大错报风险116
第六章 实施审计工作124
第一节 重大错报风险应对策略124
第二节 控制测试129
第三节 实质性程序134
第四节 利用他人的工作138
第七章 审计抽样技术与运用145
第一节 审计抽样技术概述145
第二节 审计抽样技术在控制测试中的运用154
第三节 审计抽样技术在细节测试中的运用161
第八章 审计报告175
第一节 审计报告的作用与种类175
第二节 标准审计报告177
第三节 非标准审计报告181
第九章 货币资金审计196
第一节 业务活动与内部控制196
第二节 库存现金实质性程序201
第三节 银行存款实质性程序206
第四节 其他货币资金实质性程序211
第十章 销售与收款循环审计216
第一节 业务流程与内部控制216
第二节 风险评估与控制测试220
第三节 实质性测试程序223
第十一章 采购与付款循环审计241
第一节 业务流程与内部控制241
第二节 风险评估与控制测试246
第三节 实质性程序251
第十二章 生产与储存循环审计268
第一节 业务流程与内部控制268
第二节 风险评估与控制测试271
第三节 实质性测试程序274
第十三章 筹资与投资循环审计295
第一节 业务流程与内部控制295
第二节 风险评估与控制测试297
第三节 实质性测试与程序299
第十四章 特殊交易与事项审计321
第一节 会计估计审计321
第二节 关联方交易及其审计337
第三节 期初余额审计346
第十五章 终结审计及相关工作353
第一节 终结审计的主要工作353
第二节 对持续经营的考虑361
第三节 或有事项审计366
第四节 对期后事项的处理367
第五节 获取有关书面声明373