图书介绍

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现代企业内部审计精要
  • 尹维劼编著 著
  • 出版社: 北京:中信出版社
  • ISBN:9787508653082
  • 出版时间:2015
  • 标注页数:522页
  • 文件大小:97MB
  • 文件页数:532页
  • 主题词:企业-内部审计

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图书目录

第一篇 内部审计基础3

第一章 职能定位3

第一节 企业内部审计的产生3

第二节 内部审计概念4

第三节 现代企业内部审计特点8

第四节 现代企业内部审计职能9

第二章 机构设置11

第一节 影响内部审计地位的因素11

第二节 设置适当的内部审计机构13

第三节 部门管理18

第四节 项目管理51

第五节 内部审计外包53

第三章 职业要求58

第一节 内部审计职业管理58

第二节 内部审计准则及其指南60

第三节 职业道德规范62

第四节 职业技能与知识66

第五节 质量控制72

第四章 审计信息化85

第一节 审计信息化概述85

第二节 审计信息化思路90

第三节 审计信息化建设方案98

第五章 企业内部审计规划114

第一节 企业内部审计业务拓展趋势114

第二节 企业内部审计的国际比较116

第三节 企业内部审计国际发展动态119

第四节 我国企业内部审计的发展120

第五节 企业内部审计规划122

延伸阅读:现代内部审计模式与精细化解决方案125

第二篇 内部审计作业135

第一章 立项135

第一节 项目来源135

第二节 项目立项综合评估136

第三节 归类137

第二章 准备146

第一节 项目启动146

第二节 审前调查146

第三节 风险评估154

第四节 审计组讨论会155

第五节 制订项目审计方案156

第六节 下发审计通知书158

第三章 实施162

第一节 进点会162

第二节 相关业务内部控制有效性测试167

第三节 审计取证及形成原始审计工作底稿167

第四节 编制汇总审计工作底稿183

第五节 小结会与撤点会186

第四章 报告191

第一节 撰写审计报告191

第二节 审计报告征求意见193

第三节 审计报告定稿197

第四节 形成审计意见212

第五章 跟踪214

第一节 整改情况调查214

第二节 后续审计220

第三节 成果利用224

第四节 项目文件归档226

延伸阅读:德系企业集团内部审计实证分析230

第三篇 内部审计技术253

第一章 查阅技术253

第一节 查阅技术的种类253

第二节 查阅技术的运用255

第二章 实证技术271

第一节 实证技术的种类271

第二节 实证技术的运用275

第三章 调查技术288

第一节 调查技术的种类288

第二节 调查技术的运用297

第四章 抽样技术307

第一节 抽样技术的种类307

第二节 抽样技术的运用319

第五章 分析技术331

第一节 分析技术的种类331

第二节 分析技术的运用336

延伸阅读:以内部控制评价为基础的风险导向审计策略349

第四篇 内部审计实务357

第一章 体现增量价值的内部审计实务357

第一节 绩效审计357

第二节 物资采购比价审计366

第三节 建设项目审计370

第二章 体现隐性价值的内部审计实务381

第一节 风险管理审计381

第二节 改制重组审计388

第三节 财务审计398

第三章 体现效率价值的内部审计实务408

第一节 内部控制审计408

第二节 职能管理审计428

第三节 信息系统审计436

第四章 体现伦理价值的内部审计实务445

第一节 合规审计445

第二节 舞弊审计452

第三节 公司治理审计458

第五章 体现综合价值的内部审计实务468

第一节 经济责任审计468

第二节 合同审计489

第三节 境外审计498

第四节 专项审计调查508

延伸阅读:基于价值链视角的增值型供应链审计问题研究513

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