图书介绍
台湾全志 卷4 政治志 审计篇PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 张素玢著 著
- 出版社: 国史馆台湾文献馆
- ISBN:9789860102956
- 出版时间:2007
- 标注页数:251页
- 文件大小:14MB
- 文件页数:263页
- 主题词:
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图书目录
综说1
第一章 审计制度的发展5
第一节 前言5
第二节 审计制度的沿革6
第三节 我国现行审计制度10
壹、审计制度之特质10
贰、审计机关13
参、审计职权行使18
肆、审计业务划分20
伍、审计方式22
陆、审计程序23
柒、决算审核24
第四节 审计部与监察院之关系29
壹、监察院与审计部职权之划分29
贰、监察院与审计部之联系30
第二章 普通公务审计32
第一节 中央政府部分32
壹、职掌范围32
贰、审计程序及方法32
参、历年审核成果39
第二节 台湾省政府部分42
壹、职掌范围42
贰、审计程序及方法42
参、历年审核成果46
第三章 国防经费审计49
第一节 职掌范围49
第二节 审计程序及方法50
第三节 历年审核成果55
第四章 特种公务审计57
第一节 中央政府部分57
壹、职掌范围57
贰、审计程序及方法58
参、历年审核结果63
第二节 台湾省政府部分72
壹、职掌范围72
贰、审计程序及方法72
参、历年审核结果76
第五章 公有营业及公有事业审计82
第一节 中央政府部分82
壹、职掌范围82
贰、审计程序及方法82
参、历年审核成果88
第二节 台湾省政府部分90
壹、职掌范围90
贰、审计程序及方法91
参、历年审核成果96
第六章 财物审计稽察99
第一节 中央政府部分99
壹、职掌范围99
贰、审计程序与方法100
参、历年审核成果103
第二节 台湾省政府部分107
壹、职掌范围107
贰、审计程序及方法107
参、历年审核成果112
第七章 覆审审计117
第一节 职掌范围117
第二节 审计程序及方法117
壹、覆核声复案件117
贰、覆核声请覆议及再审查案件117
参、覆核其他重要审计案件118
肆、覆核审计部所属审计处送请覆核案件118
第三节 历年审核成果118
第八章 考核财务效能与核定财务责任120
第一节 公务机关、公有营业及公有事业财务效能的考核120
壹、公务机关财务效能的考核120
贰、公有营业及公有事业财务效能之考核121
第二节 各机关人员之财务责任121
壹、机关负责签证人员的责任122
贰、管营缮工程、购置、定制及变卖财物人员的责任122
参、财物损失之赔偿责任122
肆、出纳、会计及有关人员之责任122
伍、财务责任赔偿金额之计算123
第三节 财务责任的核定与执行124
壹、财务责任核定程序124
贰、再审查案件核定程序125
参、财务责任案件的救济程序125
肆、财务责任案件之执行程序与责任125
第四节 历年审核成果126
壹、各项审计成果统计表126
贰、审计部历年向行政院提出增进财务效能之建议129
第九章 历年总决算审定结果141
第一节 中央政府部分141
第二节 台湾省政府部分147
第三节 直辖市与台湾省部分152
第十章 审计业务的改革163
第一节 策定审计业务革新方案163
壹、第一阶段163
贰、第二阶段167
第二节 健全审计法制168
壹、审计法的修正169
贰、机关营缮工程及购置定制变卖财物稽察条例的修正与稽察制度的变革172
参、审计部组织法之修正178
肆、审计处室组织通则的修正180
伍、审计人员任用条例的修正182
陆、审计机关审核公私合营事业办法之修正183
柒、审计机关审核团体私人领受公款补助办法之修正183
捌、订定审计部稽察证使用规则184
玖、诠审互核实施办法之订定与修正184
拾、审计机关办理乡镇县辖市财务审计办法之订定与修正184
第三节 订定修正业务内规185
壹、审计法施行细则的修正185
贰、审计部处务规程之订定与修正185
参、审计部分层负责明细表之订定与修正186
肆、审计部审计会议议事规则之订定与修正186
伍、审计机关处理应报监察院审计案件规则之订定186
陆、审计机关处理审计业务联系要点186
柒、审计部审计业务研究委员会组织规程186
捌、审计部中央政府总决算审核委员会设置要点187
玖、审计机关审核公私合营事业办法之修正187
壹拾、审计机关审核团体私人领受公款补助办法之修正187
拾壹、订定审计部稽察证使用规则187
拾贰、诠审互核实施办法之订定与修正188
拾参、审计机关办理乡镇县财务审计办法之订定与修正188
拾肆、审计部第一、二、三、四、五厅及覆审案业务处理要点188
拾伍、审计机关普通公务审计,特种公务审计、公有营(事)业审计及财物审计作业规定188
第四节 强化组织机能189
第五节 提高人员素质190
壹、审计人员的训练190
贰、现有人力状况190
第六节 改进审计方法技术191
壹、订定年度审计目标,妥善规划审计工作191
贰、持续推动审计业务电脑化192
参、运用书面调查方式,扩大办理专案调查192
肆、改进政府委托或补助办理经费之审计技术192
伍、改进国防经费会计凭证审核方式192
陆、改进并简化呆账转销案件审核程序192
柒、加强考核各机关办理财物稽察案件之内部控制193
捌、改进施工中工程抽查之方法193
玖、加强事后审计单位、财物审计单位及资讯单位间之相互支援与联系配合193
拾、加强运用纵向及横向比较分析方法193
拾壹、运用审计软体办理电脑审计194
拾贰、改进审核通知处理方式,加强主管机关监督责任194
第七节 国际审计经验交流194
壹、参与国际最高审计机构组织194
贰、与世界各国之最高审计机关交流互访195
参、参加国际性会议方面195
附录196
附录一 审计法196
附录二 各机关营缮工程及购置定制变卖财物稽察条204
附录三 审计部组织法209
附录四 审计处室组织通则212
附录五 审计人员任用条例215
附录六 审计法施行细则217
附录七 审计部处务规程226
附录八 审计部审计会议议事规则236
附录九 审计机关审核公私合营事业办法238
附录十 审计机关审核团体私人领受公款补助办法240
附录十一 铨审互核实施办法242
附录十二 审计机关办理乡镇县辖市财务审计办法244
参考及引用书目246
撰稿人简历表251