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公司治理与内部审计
  • 郭涛敏,罗萍著 著
  • 出版社: 成都:西南财经大学出版社
  • ISBN:9787550429673
  • 出版时间:2017
  • 标注页数:190页
  • 文件大小:23MB
  • 文件页数:198页
  • 主题词:公司-企业管理;公司-内部审计

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图书目录

第一章 公司治理理论1

第一节 公司治理的产生与发展1

第二节 公司治理的基本理论15

第二章 公司治理的模式21

第一节 日本公司治理21

第二节 美国公司治理29

第三节 德国公司治理32

第四节 英国公司治理40

第五节 法国公司治理48

第六节 韩国公司治理60

第三章 公司治理体制与机制65

第一节 公司治理机制的涵义与分类65

第二节 股东大会71

第三节 董事会75

第四节 独立董事81

第四章 内部审计在公司治理中的作用92

第一节 内部审计与公司治理的关系92

第二节 公司治理与内部审计模式102

第五章 内部审计的机构与职责110

第一节 内部审计的定义110

第二节 内部审计机构118

第三节 内部审计的特征与作用123

第四节 内部审计机构的职责与权限127

第五节 国际内部审计组织(IIA)129

第六节 国际内部审计的发展趋势138

第七节 大数据时代与云计算发展对内部审计的影响160

第六章 我国内部审计的转型和发展选择165

第一节 我国内部审计转型的必然性165

第二节 我国内部审计未来的发展趋势170

第七章 内部审计与内部控制177

第一节 内部审计与内部控制的关系177

第二节 内部审计对内部控制的促进作用185

第三节 内部控制对内部审计的推动作用187

参考文献189

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