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![注册会计师审计](https://www.shukui.net/cover/72/34488834.jpg)
- 本书编写组编著 著
- 出版社: 北京:中国时代经济出版社
- ISBN:9787511920874
- 出版时间:2014
- 标注页数:303页
- 文件大小:45MB
- 文件页数:313页
- 主题词:注册会计师-审计-中国
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图书目录
第一章 注册会计师审计概述1
第一节 注册会计师审计的产生和发展1
第二节 注册会计师审计的本质和业务类型6
第三节 注册会计师审计的机构和人员10
第四节 注册会计师审计的执业准则14
第五节 注册会计师审计的职业道德17
第六节 注册会计师审计的法律责任28
第二章 审计目标及其实现过程37
第一节 审计目标及其变迁37
第二节 审计目标实现过程42
第三章 初步业务活动46
第一节 初步业务活动的目的和内容46
第二节 审计风险初步评估及接受业务决策48
第三节 审计业务约定书50
第四节 案例分析54
第四章 重要性及其分解58
第一节 重要性的含义58
第二节 重要性的应用63
第五章 风险评估73
第一节 风险的内涵73
第二节 风险评估程序76
第三节 识别和评估重大错报风险88
第六章 风险应对措施及进一步审计程序92
第一节 总体应对措施92
第二节 进一步审计程序93
第三节 控制测试95
第四节 实质性程序105
第七章 销售与收款审计113
第一节 销售与收款概述113
第二节 销售与收款的控制测试116
第三节 销售与收款实质性测试120
第四节 销售与收款具体项目审计121
第八章 采购与付款审计131
第一节 采购与付款概述131
第二节 采购与付款的控制测试135
第三节 采购与付款循环实质性测试140
第四节 采购与付款循环具体项目审计142
第九章 生产与存货审计150
第一节 生产与存货循环的特点150
第二节 生产与存货循环的风险评估和控制测试154
第三节 生产与存货循环的实质性程序161
第十章 货币资金审计178
第一节 货币资金审计概述178
第二节 库存现金审计183
第三节 银行存款审计185
第十一章 审计报告195
第一节 审计报告概述195
第二节 无保留意见审计报告199
第三节 非无保留意见审计报告205
第十二章 整合审计216
第一节 整合审计可行性与总体要求216
第二节 计划审计工作219
第三节 实施审计工作222
第四节 评价控制缺陷231
第五节 完成审计工作234
第六节 出具审计报告235
第十三章 合规审计238
第一节 合规审计本质238
第二节 合规审计目标242
第三节 合规审计内容244
第四节 合规审计标准244
第五节 合规审计步骤和取证模式246
第六节 审计定性250
第七节 合规审计报告251
第十四章 审阅和其他鉴证业务253
第一节 财务报表审阅业务253
第二节 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务263
第三节 预测性财务信息的审核273
第十五章 非鉴证业务287
第一节 对财务信息执行商定程序287
第二节 代编财务信息297