图书介绍
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![审计学教程](https://www.shukui.net/cover/28/32436373.jpg)
- 曹泰松,王琳主编 著
- 出版社: 上海:上海交通大学出版社
- ISBN:9787313177407
- 出版时间:2017
- 标注页数:376页
- 文件大小:219MB
- 文件页数:384页
- 主题词:审计学-教材
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图书目录
第一章 总论1
第一节 审计的产生与发展3
第二节 审计概述11
第三节 审计的分类20
【本章小结】28
【复习思考题】28
第二章 审计组织与审计人员29
第一节 国家审计机关和审计人员31
第二节 内部审计机构和审计人员38
第三节 民间审计组织和审计人员42
【本章小结】45
【课后强化训练】45
第三章 注册会计师的职业道德与法律责任47
第一节 注册会计师的职业道德49
第二节 注册会计师的法律责任56
【本章小结】63
【课后强化训练】64
第四章 计划审计工作65
第一节 审计计划66
第二节 审计目标74
第三节 重要性81
第四节 审计风险89
【本章小结】96
【课后强化训练】96
第五章 审计准则与审计依据97
第一节 审计准则99
第二节 审计依据114
【本章小结】119
【课后强化训练】120
第六章 审计证据与审计工作底稿121
第一节 审计证据122
第二节 审计工作底稿135
【本章小结】145
【课后强化训练】145
第七章 内部控制及其评估147
第一节 内部控制概述148
第二节 内部控制的描述158
第三节 内部控制评价163
第四节 内部控制审计167
【本章小结】175
【课后强化训练】176
第八章 审计测试中的抽样技术177
第一节 审计抽样概述178
第二节 抽样技术在审计实务中的运用190
【本章小结】200
【课后强化训练】200
第九章 销售与收款循环审计201
第一节 业务循环审计概述203
第二节 销售与收款循环概述204
第三节 销售与收款循环的内部控制及其测试209
第四节 销售与收款循环的实质性测试214
【本章小结】229
【课后强化训练】230
第十章 采购与付款循环审计231
第一节 采购与付款循环审计概述233
第二节 采购与付款循环的内部控制及其测试235
第三节 采购与付款循环的实质性测试241
【本章小结】255
【课后强化训练】256
第十一章 生产与费用循环审计257
第一节 生产与费用循环概述259
第二节 生产与费用循环的内部控制及其测试261
第三节 生产与费用循环的实质性测试264
【本章小结】279
【课后强化训练】279
第十二章 筹资与投资循环审计281
第一节 筹资与投资循环概述282
第二节 筹资与投资循环的内部控制及其测试284
第三节 筹资与投资循环的实质性测试290
【本章小结】309
【课后强化训练】309
第十三章 货币资金审计311
第一节 货币资金概述313
第二节 货币资金的内部控制及其测试314
第三节 货币资金的实质性测试318
【本章小结】327
【课后强化训练】327
第十四章 完成审计工作与审计报告329
第一节 审计报告编制前的工作331
第二节 审计报告概述345
第三节 审计报告的基本内容352
第四节 审计报告的基本类型357
第五节 管理建议书368
【本章小结】374
【课后强化训练】375
参考文献376