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内部审计理论与实务
  • 李越冬主编;李齐辉,刘跃明副主编 著
  • 出版社: 北京:清华大学出版社
  • ISBN:9787302453208
  • 出版时间:2017
  • 标注页数:185页
  • 文件大小:38MB
  • 文件页数:193页
  • 主题词:内部审计-高等学校-教材

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图书目录

第一章 内部审计概述1

第一节 内部审计的定义及特点1

第二节 内部审计的目标3

第三节 内部审计与政府审计、社会审计的区别与联系5

第四节 内部审计与内部控制的关系7

第五节 内部审计的方法与内容8

第二章 内部审计职业道德规范和准则24

第一节 内部审计准则24

第二节 内部审计职业道德规范29

第三章 内部审计项目管理36

第一节 内部审计机构的设置36

第二节 内部审计质量评价44

第三节 内部审计人员管理47

第四章 内部审计过程51

第一节 内部审计计划过程52

第二节 内部审计实施过程55

第三节 内部审计报告过程59

第四节 后续审计61

第五章 内部审计后续审计67

第一节 内部审计后续审计中的两个要素67

第二节 内部审计后续审计的特点和作用70

第三节 内部审计后续审计的目标与内容72

第四节 内部审计后续审计的步骤74

第五节 完善内部审计后续审计的措施76

第六章 内部控制审计80

第一节 内部控制审计概述80

第二节 财务管理内部控制审计85

第三节 公司治理运行审计89

第四节 采购内部控制审计91

第五节 固定资产管理内部控制审计94

第六节 内部监督审计97

第七章 经济责任审计100

第一节 经济责任审计概述100

第二节 经济责任审计实施的内容103

第三节 经济责任审计结果运用108

第八章 建设工程项目审计111

第一节 建设工程项目审计概述111

第二节 招投标审计113

第三节 建设工程的合同管理审计114

第四节 工程管理审计115

第五节 工程造价审计116

第六节 竣工验收审计116

第七节 建设项目财务管理审计117

第八节 后评价审计118

第九章 风险管理审计121

第一节 风险管理审计概述121

第二节 风险管理审计的目标和内容131

第三节 风险管理审计的方法135

第十章 舞弊审计152

第一节 舞弊审计概述152

第二节 舞弊审计的目标和内容156

第三节 贿赂舞弊与审计167

第四节 舞弊审计的方法175

参考文献183

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