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内部审计学
  • 叶陈云主编 著
  • 出版社: 北京:经济科学出版社
  • ISBN:9787514187342
  • 出版时间:2017
  • 标注页数:308页
  • 文件大小:48MB
  • 文件页数:317页
  • 主题词:内部审计-高等学校-教材

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图书目录

第Ⅰ篇 内部审计理论介绍3

第一章 内部审计原理概述3

第一节 内部审计内涵与作用4

第二节 内部审计的产生与发展10

第三节 内部审计目标与对象19

第四节 内部审计机构与人员21

第五节 内部审计工作基本规范39

本章习题44

第二章 内部审计工作程序47

第一节 内部审计初期准备阶段49

第二节 内部审计中期执行阶段54

第三节 内部审计终期报告阶段59

第四节 内部审计后期跟踪阶段66

本章习题68

第三章 内部审计依据与方法71

第一节 内部审计的依据72

第二节 内部审计的证据76

第三节 内部审计的方法82

本章习题89

第四章 内部审计实用技术91

第一节 审计抽样技术应用92

第二节 分析性程序的运用106

第三节 内部控制评价技术114

第四节 其他审计技术概述119

本章习题121

第Ⅱ篇 内部审计实务指南127

第五章 经营状况审计127

第一节 会计核算业务审计129

第二节 财务管理活动审计134

第三节 人力资源管理审计136

第四节 供产销业务的审计139

第五节 运营管理舞弊审计151

第六节 建设项目管理审计161

本章习题166

第六章 经济责任审计170

第一节 经济责任审计概述171

第二节 经济责任审计的特点与内容176

第三节 经济责任审计的基本程序与评价方法180

本章习题185

第七章 内部控制审计188

第一节 内部控制概述189

第二节 内部控制审计的含义与内容194

第三节 内部控制审计程序与方法202

本章习题208

第八章 风险管理审计214

第一节 风险管理的概述215

第二节 风险管理审计220

第三节 风险管理审计程序与方法226

本章习题235

第九章 信息系统审计238

第一节 信息系统审计概述239

第二节 信息系统审计的程序243

第三节 信息系统审计的内容248

第四节 信息系统审计的方法253

本章习题256

第十章 内部审计管理与控制259

第一节 内部审计机构管理262

第二节 内部审计项目管理266

第三节 内部审计质量评价269

第四节 内部审计风险防范275

第五节 内部审计制度建设283

本章习题286

课后习题参考答案289

参考文献306

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